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監査・定期監査結果

ページ番号:0025706 更新日:2025年3月28日更新

令和6年度

1 概要

(1)監査の対象

令和5年度予算に係る財務事務の執行及び経営に係る事業管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを主眼とし、本庁・出先機関を対象に監査を行った。

(2)監査実施状況

監査対象機関221機関(本庁76、出先145)の監査を実施した。

(3)実施期間

令和6年4月~令和7年2月

(4)監査結果(財務監査)

令和6年度の報告・公表件数は88件(本庁40、出先48)となっている。

令和6年度定期監査実施機関数等

区分

令和6年度

実施機関数

221

改善留意を要する機関数

153

うち報告・公表機関数

50

改善留意を要する件数

522

うち報告・公表件数

88

報告・公表

件数の内訳

給与

3

収入

60

支出

17

契約

6

財産

0

物品

1

その他

1

(5)重点監査事項(行政監査)

内部統制の実施状況

(6)監査意見

  • 内部統制の一層の推進について
  • 事業効果の確実な発現とその確認について
  • 公有財産の管理等について

2 監査結果報告書

令和6年度定期監査結果報告書(令和7年3月28日公表) (PDF:823KB)

令和5年度

1 概要

(1)監査の対象

令和4年度予算に係る財務事務の執行及び経営に係る事業管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを主眼とし、本庁・出先機関を対象に監査を行った。

(2)監査実施状況

監査対象機関222機関(本庁75、出先147)の監査を実施した。

(3)実施期間

令和5年4月~令和6年2月

(4)監査結果(財務監査)

令和5年度の報告・公表件数は97件(本庁46、出先51)となっている。

令和5年度定期監査実施機関数等

区分

令和5年度

実施機関数

222

改善留意を要する機関数

199

うち報告・公表機関数

55

改善留意を要する件数

864

うち報告・公表件数

97

報告・公表

件数の内訳

給与

0

収入 66

支出

16

契約 11

財産

1

物品

3

 

(5)重点監査事項(行政監査)

内部統制の実施状況

(6)監査意見

  • 内部統制の推進等について
  • 時代に即した財務会計事務について
  • 内部統制に資する会計処理のDX化について

2 監査結果報告書

令和5年度定期監査結果報告書(令和6年3月26日公表) (PDF:932KB)

令和5年度定期監査結果報告書(上半期分・令和5年12月26日公表) (PDF:503KB)

令和2年度~令和4年度の監査結果報告書

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